Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №36 города Белово»

Школа-интернат №36 города Белово

Финансово-хозяйственная деятельность

08.11.2017

Муниципальное задание на 2017 и на плановый период 2018 и 2019годов

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью

Качество муниципальной услуги

 

Значение условия (формы) оказания услуги 1

2017

2018

2019

11786001000000001004100

Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами.

очная

100%

100%

100%

 

Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы по итогам учебного года.

 

100%

100%

100%

 

Доля обучающихся, закончивших образовательный уровень на «4» и «5».

 

33

35

37

 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги.

 

100%

100%

100%

Объем муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

 

 

 

 

11786001000000001004100

188 человек

очная

 

 

 

11Д39001000200001000100

Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами.

очная

100%

100%

100%

 

Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы по итогам учебного года.

 

100%

100%

100%

 

Доля обучающихся, закончивших образовательный уровень на «4» и «5».

 

0

0

0

 

 Доля родителей (законных представителей),  удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги.

 

100%

100%

100%

11Д39001000200001000100

13 человек

очная

 

 

 

Содержание детей

 

 

 

 

 

11Д41001000100000009100

201 человек

 

 

 

 

 

Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами.

 

100%

100%

100%

 

Доля родителей (законных представителей),  удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги.

 

100%

100%

100%

 


Объем образовательной деятельности за 2016:

План

Расход

33183700

32149117,24

 


 Информация о поступлении и расходовании средств по итогам финансового года

Статья

Наименование направлений расходов средств

План

Расход

 

Областной

 

 

211

Заработная плата

22034810,1

22434359,66

213

Страхование

6865,7

635569,03

221

Интернет. Услуги связи

11500

11509,01

226

Прочие работы и услуги

55200

53583

310

Увеличение стоимости основный средств. Книги

10,0

9960

262

Пособие по социальной помощи населению

93,1

93082

341

Питание

2287,2

2216160

342

Медикаменты

6,0

6000

343

Прочие расходы на увеличение материальных запасов

4,1

4,132

 

Местный

 

 

223

Коммунальные улуги

1401100

14011097

225

Работы и услуги по содержанию имущества

59500

59486,04

226

Прочие работы и услуги

267300

142705

221

Связь

14800

11654

310

Увеличение стоимости основных средств

3600

3620

343

Прочие расходы на увеличение материальных затрат

24400

23817

290

Налоги

10,7

7789

 

Финансовые отчеты: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Версия для печати Версия для печати

Кемеровская область, 652617 г. Белово, ул. Колмогоровская,7 тел: 8384(52) 67-2-30

© 2004-2018, "Корпорация ИТ" ОГРН 1084202000387, С.с.=0,2968с. 0 03